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赣州审计今年促进整改资金超280亿元 建立完善制度143项

江西手机报赣州讯(黄宇)9月19日,赣州市审计局召开新闻发布会,介绍了审计工作有关情况。从会上获悉,赣州市今年的审计工作报告根据每类专项审计特点,增加了抽审资金量、查出问题数量等内容。赣州市审计局今年促进整改资金达283.08亿元,建立完善制度143项。

日前,赣州市通过了2022年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。一年来,赣州市审计局根据报告所反映的内容,依法对2022年度市级预算执行和其他财政收支情况从以下五个方面进行了审计:

南康区财政收支审计工程现场踏勘图

在财政财务收支方面,赣州市审计局对市级财政预算执行和决算草案编制情况、9个部门及其所属单位预算执行情况和15家单位、1所高校财政财务收支情况进行审计。主要发现以上单位存在财政管理精细化还不充分,预算支出约束有待加强等61个问题。同时,按照审计全覆盖要求,赣州市审计局对其余106家市级一级预算单位预决算数据进行审计分析,并对问题疑点线索进行核查,查出部门预决算编制不精准、部分上年结转结余资金未编入年初预算、决算编制未如实反映收入支出数等问题184个。

在惠民利民政策落实落地方面,赣州市审计局对全市55所职业(技工)院校职业教育政策落实和资金使用绩效情况进行审计,抽审资金14.15亿元,查出发现存在未足额安排职业教育资金,滞留、挤占、挪用资金等问题845个。在对2个县衔接推进乡村振兴补助资金政策落实及资金管理分配使用情况开展专项审计调查,抽审资金7.06亿元,抽审项目398个,查出资金管理不规范、超过规定比例支付工程进度款、私设账外账等问题61个。

职业教育政策落实审计现场调查图

在国有资源资产管理方面,赣州市审计局重点关注相关行政事业性国有资产管理使用情况,主要发现存在未真实、完整反映资产状况、资产账实不符、国有资产管理工作不扎实、往来款项未及时清理等问题。

在化解重大金融领域风险方面,赣州市审计局对全市21家融资担保机构政策措施落实情况及4家农商银行资产负债损益情况进行跟踪审计。主要发现融资担保机构内控管理意识不强,存在应提未提担保赔偿准备金2729.77万元,违规向股东借款3500万元等问题。4家农商银行存在金融政策落实不到位、虚增涉农贷款3.15亿元、违规掩盖不良资产4.23亿元、违规发放贷款3.05亿元、信贷资金7.18亿元被挪用等问题。

在审计整改“下半篇文章”上,赣州市审计局坚持边审计、边建议、边督促整改,有针对性地提出审计发现问题的整改要求,推动各部门根据实际情况精准施策、分类整改,审计整改质效明显提升。截至今年6月底,上年度审计工作报告反映的338个问题已整改330个,整改率97.63%,整改金额283.08亿元。本年度审计工作报告反映问题,相关部门、单位上缴各级财政8826.84万元,促进财政资金拨付1.15亿元,追回或归还被挤占挪用资金4507.14万元,调账处理5.88亿元,其他方式整改14.23亿元,建立完善制度182项。

此外,针对审计发现问题,赣州市审计局有针对性地提出推动财政管理提升效能、促进民生政策落实落地、防范化解重大风险隐患、健全审计整改长效机制等建议,推进各地各部门规范管理、深化改革、完善制度、促进发展。

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来源:江西手机报 编辑:国内

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